OBJETO DEL CONTRATO A SUSCRIBIR
Contratar el servicio de auditora externa, con el fin de efectuar la auditoría del proyecto “Caso emblemático del Gran Resguardo indígena del Vaupés Fase III”, tal y como se estipula en el acuerdo de colaboración entre El Secretariado Nacional de Pastoral Social – Caritas Colombia Identificado [SNPS/CC] y Donante Cáritas Española.
Auditar y expresar una opinión confirme a las normas internacionales de auditoria emitidas por la IFAC, normas internacionales NIA 800/805 del Informe financiero presentado al Donante del periodo de 01/09/2023 al 30/10/2024 con un presupuesto de 28.500 euros equivalentes a 122.337.050 pesos colombianos. Examinar, evaluar e informar sobre el cumplimiento de los términos y condiciones del acuerdo, leyes y regulaciones aplicables en materia de contabilidad, impuestos y normas sociales. Adicionalmente que estén en consonancia los registros contables con los procedimientos del SNPS/CC, normas legales y requisitos establecidos por la agencia financiadora, revisar los
registros contables, incluyendo los procedimientos administrativos establecidos por el organismo ejecutor, la suficiencia y competencia de la documentación que soporta los gastos reportados en relación al proyecto, el estado de los intereses devengados en la cuenta del proyecto, la idoneidad de los controles presupuestarios y financieros y la inspección de la veracidad, confiabilidad, razonabilidad y procedencia de los gastos reportados en relación con
la ejecución del proyecto.
El auditor examinará, mediante muestreo, la documentación existente y justificativa de las declaraciones de gasto. El tamaño de la muestra se basará en el análisis de riesgos del auditor y eso debería estipularse en el informe. En el caso de que falte documentación de soporte, el auditor informará sobre la cantidad identificada.
Examinar si el SNPS/CC tiene acuerdos suscritos con las organizaciones a las que canaliza parte de los fondos y si el SNPS/CC se ha ajustado a los requisitos de auditoría establecidos por las agencias financiadoras y ha tomado medidas basadas en los informes de auditoría recibidos de estas organizaciones. Evaluar la estructura y gestión de control interno, incluyendo aspectos relacionados con la organización del sistema contable, determinando si los registros auxiliares establecidos son adecuados para asegurar un buen control de los principales rubros contenidos en el informe financiero, la procedencia y autorización de las transacciones, y la revisión de las
conciliaciones bancarias de las cuentas relacionadas con los recursos del proyecto.
Cronograma para el proceso de selección
a. Publicación de la convocatoria: 06/11/2024
b. Fecha de cierre: 13/11/2024
c. Selección y contratación: 18/11/2024
d. Inicio de labores: 25/11/2024
Los documentos soporte de la presente convocatoria, deberán ser enviados al correo
electrónico [email protected], especificando en el asunto del mensaje el
servicio requerido y ciudad a la que se postula
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